Faktúra č. DFB0954/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0954/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,dodávka,montáž-podlahové krytiny-uč.211
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 3 547,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0748/25
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť