Faktúra č. DFB0944/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0944/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nátačky el.-1ks,kulma na vlasy-2ks,kulma konická-1ks,kulma digit.-2ks,žehlička parná-1ks,sp.mat.-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 564,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0615/23
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť