Faktúra č. DFB0941/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0941/23
  • Popis fakturovaného plnenia: strelnica laser.-1ks,pištol laser.-4ks,náhr.zásobník-4ks,puška-1ks,green gas-20ks,projektor,plátno-1ks,opasok-4ks,púzdro-5ks,nosič na zásob.-4ks-odbor Ochrana osôb a majetku
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 10 436,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0627/23
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť