Faktúra č. DFB0937/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0937/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie-12/2019
  • Dátum doručenia: 29.12.2019
  • Celková hodnota: 65,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť