Faktúra č. DFB0927/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0927/19
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár-uč.pomôcky-TV
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 94,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0467/19
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť