Faktúra č. DFB0925/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0925/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 150,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0610/25
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť