Faktúra č. DFB0919/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0919/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT577CL
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 55,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0611/23
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť