Faktúra č. DFB0918/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0918/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 263,27 €
  • Identifikácia objednávky: 0640/24
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť