Faktúra č. DFB0918/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0918/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2023/10
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: -442,63 €
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť