Faktúra č. DFB0911/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0911/24
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice,edukačné publ.-NJ-TV
  • Dátum doručenia: 17.09.2024
  • Celková hodnota: 373,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0565/24
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť