Faktúra č. DFB0903/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0903/22
  • Popis fakturovaného plnenia: poukážky nákupné-108ks/50,-€-SF
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 5 400,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0637/22
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť