Faktúra č. DFB0903/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0903/19
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusy-150ks
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 1 221,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0503/19
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť