Faktúra č. DFB0886/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0886/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kozmetičky-TV
  • Dátum doručenia: 03.10.2024
  • Celková hodnota: 99,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0702/24
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť