Faktúra č. DFB0868/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0868/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 233,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0475/19
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť