Faktúra č. DFB0865/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0865/25
  • Popis fakturovaného plnenia: lavice ESO DUO-123ks,stoličky žiacke-188ks,stolička čal.-5ks,katedry-4ks
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 23 990,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0537/25
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť