Faktúra č. DFB0841/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0841/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 23.09.2024
  • Celková hodnota: 185,52 €
  • Identifikácia objednávky: 0667/24
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť