Faktúra č. DFB0840/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0840/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-TV-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 20.09.2024
  • Celková hodnota: 492,75 €
  • Identifikácia objednávky: 0646/24
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť