Faktúra č. DFB0839/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0839/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT194GU
  • Dátum doručenia: 10.09.2025
  • Celková hodnota: 2 287,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0553/25
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť