Faktúra č. DFB0839/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0839/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kufor-1ks,kefa-2ks-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 238,45 €
  • Identifikácia objednávky: 0555/23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť