Faktúra č. DFB0838/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0838/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-2022/10
  • Dátum doručenia: 31.10.2022
  • Celková hodnota: 1 108,81 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť