Faktúra č. DFB0833/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0833/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT241IK
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 347,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0571/22
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť