Faktúra č. DFB0819/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0819/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky-TT918BI
  • Dátum doručenia: 27.10.2022
  • Celková hodnota: 443,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0585/22
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť