Faktúra č. DFB0819/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0819/21
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2021/12
  • Dátum doručenia: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 458,88 €
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť