Faktúra č. DFB0817/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0817/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-2023/9
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota: 2 070,32 €
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť