Faktúra č. DFB0810/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0810/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,dodávka,montáž-podlahové krytiny-škola
  • Dátum doručenia: 04.09.2025
  • Celková hodnota: 3 377,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0641/25
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť