Faktúra č. DFB0803/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0803/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-podlahy PVC
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 793,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0504/22
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť