Faktúra č. DFB0795/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0795/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 73,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0454/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť