Faktúra č. DFB0783/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0783/19
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 289,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0425/19
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť