Faktúra č. DFB0767/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0767/25
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromontážne práce-havarijná oprava a prekládka prípojky NN
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 5 363,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0567/25
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť