Faktúra č. DFB0753/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0753/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá-škola
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 214,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0080/19
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť