Faktúra č. DFB0749/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0749/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT781DL
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 196,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0534/25
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť