Faktúra č. DFB0738/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0738/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 47,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0461/23
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť