Faktúra č. DFB0719/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0719/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 73,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0465/23
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť