Faktúra č. DFB0718/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0718/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 12.11.2021
  • Celková hodnota: 414,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0494/21
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť