Faktúra č. DFB0711/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0711/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 28.12.2020
  • Celková hodnota: 184,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0442/20
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť