Faktúra č. DFB0702/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0702/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-10/2019
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 449,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť