Faktúra č. DFB0694/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0694/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-plyn.kotol,konvektomat,výr.ľadu-ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 273,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0384/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť