Faktúra č. DFB0683/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0683/22
  • Popis fakturovaného plnenia: športové náradie
  • Dátum doručenia: 19.09.2022
  • Celková hodnota: 392,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0440/22
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť