Faktúra č. DFB0667/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0667/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT194GU
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 607,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0506/25
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť