Faktúra č. DFB0650/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0650/25
  • Popis fakturovaného plnenia: UV sterilizátor-1ks,žehlička-6ks,taburetka-2ks,cvičná hlava-20ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 3 056,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0483/25
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť