Faktúra č. DFB0648/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0648/25
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár-OV
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 3 134,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0491/25
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť