Faktúra č. DFB0623/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0623/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál inštalačný+hydrant-dielne
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 4 139,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0442/25
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť