Faktúra č. DFB0620/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0620/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávač-1ks,váha-1ks,strojčeky-6ks,opierka pod nohy-8ks,podsedák-1ks,fény-6ks,kulma-6ks,krepovačka-1ks,vlnkovačka-2ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové-VP
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 2 988,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0482/25
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť