Faktúra č. DFB0620/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Belora, s.r.o.
- IČO: 36813851
- Adresa: Langsfeldova 24, 81104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0620/25
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač-1ks,váha-1ks,strojčeky-6ks,opierka pod nohy-8ks,podsedák-1ks,fény-6ks,kulma-6ks,krepovačka-1ks,vlnkovačka-2ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové-VP
- Dátum doručenia: 06.06.2025
- Celková hodnota: 2 988,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0482/25
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka: