Faktúra č. DFB0613/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0613/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia,kávovar NIVONA NICR 790-VP
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 1 174,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0487/25,0488/25
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť