Faktúra č. DFB0613/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0613/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 25.08.2022
  • Celková hodnota: 419,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0397/22
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť