Faktúra č. DFB0610/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0610/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 4 091,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0381/23
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť