Faktúra č. DFB0602/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0602/25
  • Popis fakturovaného plnenia: výrub drevín
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 4 922,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0447/25
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť