Faktúra č. DFB0598/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0598/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.07.2022
  • Celková hodnota: 32,67 €
  • Identifikácia objednávky: 0371/22
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť