Faktúra č. DFB0586/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0586/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-8/2019-preplatok
  • Dátum doručenia: 31.08.2019
  • Celková hodnota: -30,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť