Faktúra č. DFB0584/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0584/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 06.09.2019
  • Celková hodnota: 74,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0330/19
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť